招标详情
一、 *采购人名称: 合肥文广城市服务有限公司
二、 *履约供应商名称: 安徽采硕网络科技有限公司
三、 *采购项目编号: 2571451000000759082
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: 合肥文广城市服务有限公司
六、 *验收日期: 2025年3月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 8013 切纸机 | 1 | 147.0 | 得力/deli\8013 | 验收通过 | |
2 | 法达曼 塑料孔塞盖 防滑塑料托盘 长方形圆形茶水酒吧KTV饭酒店用品餐具上菜专用 | 5 | 225.0 | 法达曼\无型号 | 验收通过 | |
3 | 得力 7302 胶水 高粘透明液体胶水 手工制作diy专用 可做水晶泥史莱姆饰品材料 强力胶水液体胶学生办公用品 【常规平刷头】50ml | 10 | 20.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
4 | 得力 5302ES 文件夹 得力文件夹 金属夹子强力夹 压力夹多层 a4单双资料夹 办公用品 浅蓝 单个【双强力夹】 | 20 | 120.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
5 | 得力 77760 剪刀 210mm人机造型办公剪刀 手工剪纸刀 大号生活家用剪子 77760 | 2 | 21.8 | 得力/deli\77760 | 验收通过 | |
6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018 回形针 得力回形针 办公用品曲别针 书签回型针 不锈钢u型固定回纹回旋别针 100枚 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
7 | 得力 5683 得力/deli 5683 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
8 | 得力 得力(deli) 透明封箱胶带 宽60mm长91.4m 1卷装 | 20 | 180.0 | 得力\260598 | 验收通过 | |
9 | 一次性纸杯 | 1000 | 300.0 | 无品牌\0126 | 验收通过 | |
10 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 | 20 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
11 | 得力 8384 得力/deli 8384 档案袋 牛皮纸档案袋 | 3 | 30.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王璐