招标详情
一、 *采购人名称: 常德科技职业技术学院
二、 *履约供应商名称: 武陵区桃芬文体书店
三、 *采购项目编号: 2411101000019849260
四、 *合同编号: 58252390
五、 *验收单位: 常德科技职业技术学院
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3185 记事本 | 3 | 75.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
2 | 得力 2042 美工刀 | 8 | 64.0 | 得力/deli\2042 | 验收通过 | |
3 | 清清油 缝纫机油 | 1 | 3.0 | 清清油\100ML | 验收通过 | |
4 | 爱必达 21058 502胶水 | 2 | 6.0 | 爱必达\21058 | 验收通过 | |
5 | 利得 垃圾袋80*100cm 垃圾袋 | 1 | 24.0 | 利得\垃圾袋80*100cm | 验收通过 | |
6 | 得力3586 复印纸 打印/复印纸 | 1 | 198.0 | 得力/deli\得力3586 | 验收通过 | |
7 | 得力 30249 透明胶 高透明封胶带/胶纸/胶条 | 4 | 48.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
8 | 越洋 210518002 加厚垃圾袋 | 10 | 80.0 | 越洋\210518002 | 验收通过 | |
9 | HL0013 保洁抹布吸水不掉毛加厚毛巾擦地家务清洁厨房用品家用洗碗布擦桌抹布 | 16 | 96.0 | HL\HL0013 | 验收通过 | |
10 | 久扬 日记本 | 12 | 216.0 | 久扬\JY3813 | 验收通过 | |
11 | 科记 隔离带 | 4 | 220.0 | 科记\KJ-50100 | 验收通过 | |
12 | 湖岳 马桶刷/厕所刷 | 6 | 36.0 | 湖岳\HY237 | 验收通过 | |
13 | 可立仕 免洗洗手液 含75%酒精消毒凝胶 免洗洗手液 含75%酒精 家居消毒液 | 6 | 90.0 | 可立仕\免洗洗手液 含75%酒精消毒凝胶 | 验收通过 | |
14 | 南洋 家务手套 橡胶手套 | 7 | 63.0 | 南洋\NY839加厚 | 验收通过 | |
15 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 7号碱性电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
16 | 晨光 晨光(M G)活页笔记本按扣皮面本 普惠型商务记事本 | 1 | 38.0 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
17 | 得力/deli DLSX-S657黑色红色中性笔直液式走珠笔办公商务0.5mm | 14 | 42.0 | 得力/deli\DLSX-S657 | 验收通过 | |
18 | 心相印 RW1010 卷筒纸 | 14 | 490.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW1010 | 验收通过 | |
19 | 斯洁 擦玻璃加长伸缩杆玻璃刮水器高楼擦洗窗户器清洁工具 | 7 | 245.0 | 斯洁\1224 | 验收通过 | |
20 | 平板拖把大号尘推排拖家用一拖净棉线地拖布 | 10 | 450.0 | JY\JY005 | 验收通过 | |
21 | 得力(deli)30cm不锈钢直尺 8463 | 2 | 16.0 | 得力/deli\8463 | 验收通过 | |
22 | 公牛/BULL GN-609 插座 | 4 | 216.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
23 | 晨光办公剪刀190mm ASS91417 | 9 | 72.0 | 晨光/M G\ASS91417 | 验收通过 | |
24 | K35 黑 晨光中性笔办公K35黑0.5 | 28 | 84.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王辉