招标详情
一、 *采购人名称: 合肥市城乡建设局
二、 *履约供应商名称: 合肥砚州商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2191451000000792399
四、 *合同编号: 31023071
五、 *验收单位: 合肥市城乡建设局
六、 *验收日期: 2025年4月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 合金筷子 | 300 | 255.0 | 无品牌\合金筷子 | 验收通过 | |
2 | 留样袋12*17cm包/100个 | 10 | 70.0 | 无品牌\留样袋 | 验收通过 | |
3 | 一次性餐桌用品套装/一次性勺子 | 2 | 78.0 | 无品牌\一次性勺子 | 验收通过 | |
4 | 其它防护用品/卡瓷器 | 1 | 214.5 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
5 | 通用手套 | 2 | 20.8 | 无品牌\纱手套 | 验收通过 | |
6 | 粤龙 加长黄皮手套 家务手套 | 15 | 87.75 | 粤龙\加长黄皮手套 | 验收通过 | |
7 | 爱特福 家居消毒液 | 30 | 136.5 | 爱特福\468ml | 验收通过 | |
8 | 100只 一次性手套 | 10 | 26.0 | 无品牌\100只 | 验收通过 | |
9 | 清风 原木金装系列3层100抽 抽纸 | 23 | 897.0 | 清风/qingfeng\原木金装系列3层100抽 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah0199111001